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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3958 Data de lançamento: 01/11/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DO SETOR DE OBRAS. 479,00 479,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2013 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DO SETOR DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DO SETOR DE OBRAS. 479,00
01/11/2013 CFE EMPENHO Nº 3958 479,00
19/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 479,00
TOTAL 479,00 479,00 479,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.