Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
400 |
Data de lançamento: |
04/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - Sem C |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA |
21.096,78 |
21.096,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2013 |
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA |
21.096,78 |
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04/02/2013 |
CF.EMPENHO 400 |
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21.096,78 |
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13/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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6.617,32 |
13/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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14.479,46 |
TOTAL |
21.096,78 |
21.096,78 |
21.096,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.