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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SERVICOS DE NUTRIÇÃO FORTALEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4000 Data de lançamento: 01/11/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 10 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA MERENDA ESCOLAR E DOS BENEFICIÁRIOS DO BOL SA FAMILIA, CFE TERMO ADITIVO 014/2013 AO CONTRATO 016/2013. 1.857,80 1.857,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA MERENDA ESCOLAR E DOS BENEFICIÁRIOS DO BOL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA MERENDA ESCOLAR E DOS BENEFICIÁRIOS DO BOL SA FAMILIA, CFE TERMO ADITIVO 014/2013 AO CONTRATO 016/2013. 1.857,80
01/11/2013 CFE EMPENHO Nº 4000 1.857,80
12/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.857,80
TOTAL 1.857,80 1.857,80 1.857,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.