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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SINDICATO SERV PUBLICOS MUN FORT DOS VALOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4053 Data de lançamento: 06/11/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - TELECOMUNICAÇÕES - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: COMUNICAÇÕES
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TARIFAS TELEFONICAS - TELEFONE CLARO, REFERENTE AO PERIODO DE 22.10 A 21.11.2013. 941,08 941,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2013 TARIFAS TELEFONICAS - TELEFONE CLARO, REFERENTE AO PERIODO DE TARIFAS TELEFONICAS - TELEFONE CLARO, REFERENTE AO PERIODO DE 22.10 A 21.11.2013. 941,08
06/11/2013 CFE EMPENHO Nº 4053 941,08
18/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 941,08
TOTAL 941,08 941,08 941,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.