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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MAURICIO LUTZ FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4086 Data de lançamento: 14/11/2013
Tipo de empenho: Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E INCENTIVO A CULTURA
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CFE CONTRATO Nº 017/2013: - ATENDIMENTO POR PROFISSIONAL MONITOR DE ACORDEÃO, TECLADO E SOPRO, NO PROJETO CIDADE VIVA, 16 HRS MENSAIS. - ATENDIMENTO POR PROFISSIONAL MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DE GRUPOS DE 3ª IDADE, NUM TOTAL DE 16 HRS SEMANAIS. 2.800,00 2.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CFE CONTRATO Nº 017/2013: - ATENDIMENTO POR PROFISSIONAL MONITOR DE ACORDEÃO, TECLADO E SOPRO, NO PROJETO CIDADE VIVA, 16 HRS MENSAIS. - ATENDIMENTO POR PROFISSIONAL MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DE GRUPOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CFE CONTRATO Nº 017/2013: - ATENDIMENTO POR PROFISSIONAL MONITOR DE ACORDEÃO, TECLADO E SOPRO, NO PROJETO CIDADE VIVA, 16 HRS MENSAIS. - ATENDIMENTO POR PROFISSIONAL MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DE GRUPOS DE 3ª IDADE, NUM TOTAL DE 16 HRS SEMANAIS. 2.800,00
14/11/2013 CFE EMPENHO Nº 4086 1.400,00
20/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 154,00
20/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 154,00
20/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.246,00
20/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data -154,00
05/12/2013 CFE EMPENHO Nº 4086 1.400,00
17/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 154,00
17/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.246,00
TOTAL 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.