Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NOVEMBRO AZUL NOS HOSPI TAL MUNICIPAL BOM PASTOR E POSTO DE SAUDE.
111,80
111,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NOVEMBRO AZUL NOS HOSPI AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NOVEMBRO AZUL NOS HOSPI TAL MUNICIPAL BOM PASTOR E POSTO DE SAUDE.
111,80
14/11/2013
CFE EMPENHO Nº 4091
111,80
21/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
111,80
TOTAL
111,80
111,80
111,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.