Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: PAULO ROBERTO ANTONELLO SIEG & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4428 |
Data de lançamento: |
05/12/2013 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOBILIARIO EM GERAL - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL - CONVENIO ESTADO |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
Ampliação de Hospital Municipal Convenio Estado |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
28 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICI- PAL BOM PASTOR. |
13.800,00 |
13.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2013 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICI- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICI- PAL BOM PASTOR. |
13.800,00 |
|
|
10/01/2014 |
CFE EMPENHO 4428/2013. |
|
13.800,00 |
|
23/01/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
13.800,00 |
TOTAL |
13.800,00 |
13.800,00 |
13.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.