Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
458 |
Data de lançamento: |
14/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação de Jovens e Adultos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - Material de sinalizacao visual e outros |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LONA COM ILHÓS P/ ACADEMIA AO AR LIVRE |
225,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2013 |
LONA COM ILHÓS P/ ACADEMIA AO AR LIVRE |
225,00 |
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14/02/2013 |
CF.EMPENHO 458 |
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225,00 |
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12/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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225,00 |
TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.