Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO - FORTALEZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4580 |
Data de lançamento: |
09/12/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE FARDOS DE FIO SISAL PARA A SECRETARIA DA AGRICULTU RA. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2013 |
AQUISIÇÃO DE FARDOS DE FIO SISAL PARA A SECRETARIA DA AGRICULTU AQUISIÇÃO DE FARDOS DE FIO SISAL PARA A SECRETARIA DA AGRICULTU RA. |
100,00 |
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09/12/2013 |
CFE EMPENHO Nº 4580 |
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100,00 |
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19/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.