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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PROCKT HOTEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 464 Data de lançamento: 18/02/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Se
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE E ASSESSORIAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE HOSPEGADEM ARI PEGORARO 54,50 54,50
1.00 RESSARCIMENTO DE HOSPEGADEM ARI PEGORARO JUAREZ PACHECO 80,00 80,00
1.00 RESSARCIMENTO DE HOSPEGADEM ARI PEGORARO JUAREZ PACHECO JOSÉ ANTÔNIO OLIVEIRA 54,50 54,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2013 RESSARCIMENTO DE HOSPEGADEM RESSARCIMENTO DE HOSPEGADEM ARI PEGORARO RESSARCIMENTO DE HOSPEGADEM ARI PEGORARO JUAREZ PACHECO RESSARCIMENTO DE HOSPEGADEM ARI PEGORARO JUAREZ PACHECO JOSÉ ANTÔNIO OLIVEIRA 189,00
18/02/2013 CF.EMPENHO 464 189,00
20/02/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 189,00
TOTAL 189,00 189,00 189,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.