Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RIHELEI CINARA DA SILVA ZUANAZZI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4672 |
Data de lançamento: |
17/12/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR. |
56,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO HOSPITAL MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR. |
56,00 |
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17/12/2013 |
CFE EMPENHO Nº 4672 |
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56,00 |
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30/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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56,00 |
TOTAL |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.