Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
525 |
Data de lançamento: |
22/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - TELECOMUNICAÇÕES - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
COMUNICAÇÕES |
Função: |
Comunicações |
Subfunção: |
Telecomunicações |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TARIFAS TELEFÔNICAS |
2.722,73 |
2.722,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2013 |
TARIFAS TELEFÔNICAS |
2.722,73 |
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22/02/2013 |
CF.EMPENHO 525 |
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2.722,73 |
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27/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.722,73 |
TOTAL |
2.722,73 |
2.722,73 |
2.722,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.