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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DAER

Dados do Empenho
Número do empenho: 536 Data de lançamento: 22/02/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULOS - Co
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ÔNIBUS IJR 4696 1.299,11 1.299,11
1.00 MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ÔNIBUS IJR 4696 519,64 519,64
1.00 MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ÔNIBUS IJR 4696 519,64 519,64
1.00 MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ÔNIBUS IJR 4696 VAN IRV 7042 487,65 487,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2013 MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ÔNIBUS IJR 4696 MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ÔNIBUS IJR 4696 MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ÔNIBUS IJR 4696 MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ÔNIBUS IJR 4696 VAN IRV 7042 2.826,04
22/02/2013 CF.EMPENHO 536 2.826,04
27/02/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.826,04
TOTAL 2.826,04 2.826,04 2.826,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.