Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
547 |
Data de lançamento: |
22/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VENCIMENTO SERVIDORES -FEVEREIRO |
52.753,22 |
52.753,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2013 |
VENCIMENTO SERVIDORES -FEVEREIRO |
52.753,22 |
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22/02/2013 |
CF.EMPENHO 547 |
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52.753,22 |
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28/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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52.753,22 |
TOTAL |
52.753,22 |
52.753,22 |
52.753,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.