Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
765 |
Data de lançamento: |
11/03/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - Material para comunicacoes |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO P/ CENTRO ADMINISTRATIVO |
59,00 |
59,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2013 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO P/ CENTRO ADMINISTRATIVO |
59,00 |
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11/03/2013 |
CF.EMPENHO 765 |
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59,00 |
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14/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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59,00 |
TOTAL |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.