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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 797 Data de lançamento: 11/03/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SAUDE PIES - INCENTIVO QUALIF. ATENÇÃO BÁSICA - ESTAD
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: Atenção Básica - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS P/ USO DA REDE BÁSICA 134,19 134,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2013 MATERIAIS P/ USO DA REDE BÁSICA 134,19
11/03/2013 CF.EMPENHO 797 134,19
18/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 134,19
TOTAL 134,19 134,19 134,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.