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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS ZANELLA E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 827 Data de lançamento: 15/03/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS E OUTRSO MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 4.001,66 4.001,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2013 PEÇAS E OUTRSO MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 4.001,66
15/03/2013 CF.EMPENHO 827 2.000,00
21/03/2013 CF.EMPENHO 8 27 2.001,66
22/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.000,00
08/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.001,66
TOTAL 4.001,66 4.001,66 4.001,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.