Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
901 |
Data de lançamento: |
25/03/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS NA SAÚDE C/ RECURSOS DO PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - Prog Melhor Acesso e Qualid. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
218,00 |
218,00 |
1.00 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
1.159,00 |
1.159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2013 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
1.377,00 |
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25/03/2013 |
CF.EMPENHO 901 |
|
1.377,00 |
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27/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.377,00 |
TOTAL |
1.377,00 |
1.377,00 |
1.377,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.