Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
961 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE-ESCOLA 18 DE ABRIL |
87,50 |
87,50 |
1.00 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE-ESCOLA 18 DE ABRIL |
267,90 |
267,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2013 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE-ESCOLA 18 DE ABRIL MATERIAIS DE EXPEDIENTE-ESCOLA 18 DE ABRIL |
355,40 |
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28/03/2013 |
CF.EMPENHO 961 |
|
355,40 |
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04/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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355,40 |
TOTAL |
355,40 |
355,40 |
355,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.