Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: OLIVEIRA E GUTERREZ LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1450 |
Data de lançamento: |
01/04/2014 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
10 / 2012 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CFE TERMO ADITIVO 014/2014 AO CONTRATO 026/2012. |
20.429,15 |
20.429,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2014 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CFE TERMO ADITIVO 014/2014 AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CFE TERMO ADITIVO 014/2014 AO CONTRATO 026/2012. |
20.429,15 |
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01/04/2014 |
CFE EMPENHO Nº 1450 |
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20.429,15 |
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10/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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17.876,77 |
10/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.552,38 |
TOTAL |
20.429,15 |
20.429,15 |
20.429,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.