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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CISA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1686 Data de lançamento: 22/04/2014
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SAUDE PIES - INCENTIVO QUALIF. ATENÇÃO BÁSICA - ESTAD
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: Atenção Básica - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR 5.191,10 5.191,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR 5.191,10
07/05/2014 CFE EMPENHO Nº 1686 1.469,10
15/05/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.469,10
26/05/2014 CFE EMPENHO Nº 1686 466,60
29/05/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 466,60
30/05/2014 CFE EMPENHO 1686 296,25
02/06/2014 CFE EMPENHO 1686 774,75
03/06/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 296,25
06/06/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 774,75
09/06/2014 CFE EMPENHO 1686 110,24
12/06/2014 CFE EMPENHO Nº 1686 1.617,66
17/06/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 110,24
26/06/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.617,66
27/06/2014 CFE EMPENHO Nº 1686 222,00
02/07/2014 CFE EMPENHO Nº 1686 16,37
03/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 222,00
07/07/2014 CFE EMPENHO Nº 1686 47,70
11/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 16,37
16/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 47,70
01/08/2014 CFE EMPENHO Nº 1686 74,02
06/08/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 74,02
13/11/2014 ANULAÇÃO DE EMPENHO MOTIVO NÃO RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS -96,41
TOTAL 5.094,69 5.094,69 5.094,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.