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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3155 Data de lançamento: 28/07/2014
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINA RIOS DO SETOR RODOVIARIO, CFE CONTRATO 039/2013. 22.816,00 22.816,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2014 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINA RIOS DO SETOR RODOVIARIO, CFE CONTRATO 039/2013. 22.816,00
28/07/2014 CFE EMPENHO Nº 3155 22.816,00
18/09/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 22.816,00
TOTAL 22.816,00 22.816,00 22.816,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.