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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 863 Data de lançamento: 28/02/2014
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE CONTRATO Nº 039/2013. 2.563,06 2.563,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2014 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE CONTRATO Nº 039/2013. 2.563,06
28/02/2014 CFE EMPENHO Nº 863 2.563,06
07/03/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 2.563,06
TOTAL 2.563,06 2.563,06 2.563,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.