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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSQUINZE - ARTEFATO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 939 Data de lançamento: 03/03/2014
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVIÇO DE APOIO - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA RINCÃO DOS VALOS/ESQUI NA GAUCHA/FORTALEZA DOS VALOS CFE TERMO ADITIVO 042/2013 AO CONTRATO 011/2013. 2.435,52 2.435,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2014 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA RINCÃO DOS VALOS/ESQUI NA GAUCHA/FORTALEZA DOS VALOS CFE TERMO ADITIVO 042/2013 AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA RINCÃO DOS VALOS/ESQUI NA GAUCHA/FORTALEZA DOS VALOS CFE TERMO ADITIVO 042/2013 AO CONTRATO 011/2013. 2.435,52
03/03/2014 CFE EMPENHO Nº 939 2.435,52
11/03/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 2.435,52
TOTAL 2.435,52 2.435,52 2.435,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.