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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAO HARTER COM DE MAT DE CONSTR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4251 Data de lançamento: 15/10/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUB PREFEITURA, ABRIGOS PUBLICOS E SALÃO DA COMUNIDADE DE ESQUINA GAUCHA. 1.067,70 1.067,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUB PREFEITURA, ABRIGOS PUBLICOS E SALÃO DA COMUNIDADE DE ESQUINA GAUCHA. 1.067,70
17/10/2018 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 1.067,70
20/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUB PREFEITURA, ABRIGOS PUBLICOS E SALÃO DA COMUNIDADE DE ESQUINA GAUCHA.. 1.067,70
TOTAL 1.067,70 1.067,70 1.067,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.