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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: QUINZETUR TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1306 Data de lançamento: 27/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NAO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Contratação do serviço de transporte de alunos universitários, do Distrito de fazenda Colorados até Cruz Alta/RS, CAMPUS da UNICRUZ. 430,39 86.078,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2019 Contratação do serviço de transporte de alunos universitários, do Distrito de fazenda Colorados até Cruz Alta/RS, CAMPUS da UNICRUZ. 86.078,00
11/03/2019 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARINEI LIBRELOTTO RUBERT 1.721,56
12/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Contratação do serviço de transporte de alunos universitários, do Distrito de fazenda Colorados até Cruz Alta/RS, CAMPUS da UNICRUZ.. 1.721,56
02/04/2019 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL 8.346,89
12/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL 8.346,89
10/05/2019 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL 9.225,51
10/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL 9.225,51
04/06/2019 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL 9.664,82
05/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Contratação do serviço de transporte de alunos universitários, do Distrito de fazenda Colorados até Cruz Alta/RS, CAMPUS da UNICRUZ.. 9.664,82
08/07/2019 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER 8.346,89
10/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER 8.346,89
05/08/2019 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER 5.711,03
06/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Contratação do serviço de transporte de alunos universitários, do Distrito de fazenda Colorados até Cruz Alta/RS, CAMPUS da UNICRUZ.. 5.711,03
13/09/2019 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER 9.664,82
09/10/2019 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER 8.876,20
10/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 9.664,82
14/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Contratação do serviço de transporte de alunos universitários, do Distrito de fazenda Colorados até Cruz Alta/RS, CAMPUS da UNICRUZ.. 8.876,20
07/11/2019 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER 9.515,10
12/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Contratação do serviço de transporte de alunos universitários, do Distrito de fazenda Colorados até Cruz Alta/RS, CAMPUS da UNICRUZ.. 9.515,10
03/12/2019 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER 9.062,00
27/12/2019 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER 4.984,10
30/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Contratação do serviço de transporte de alunos universitários, do Distrito de fazenda Colorados até Cruz Alta/RS, CAMPUS da UNICRUZ.. 4.984,10
30/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Contratação do serviço de transporte de alunos universitários, do Distrito de fazenda Colorados até Cruz Alta/RS, CAMPUS da UNICRUZ.. 9.062,00
30/12/2019 Anulação de empenho, por despesa não efetivada no exercício. -959,08
TOTAL 85.118,92 85.118,92 85.118,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.