Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1333 |
Data de lançamento: |
06/03/2019 |
Tipo de empenho: |
INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: MARÇO DE 2019 PATRONAIS E FÉRIAS |
0,00 |
565,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2019 |
INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: MARÇO DE 2019 PATRONAIS E FÉRIAS |
565,07 |
|
|
06/03/2019 |
FOLHA COMPLEMENTAR E PATRONAIS E FÉRIAS DE MARÇO DE 2019 |
|
565,07 |
|
09/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1333/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
565,07 |
TOTAL |
565,07 |
565,07 |
565,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.