Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Férias em 11.03.2019 e Rescisões 01.03.2019 |
3.446,33 |
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| 11/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E RESCISÕES DE MARÇO DE 2019. |
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3.446,33 |
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| 11/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Transporte Escolar 40% FUNDEB |
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20,00 |
| 11/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Transporte Escolar 40% FUNDEB |
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122,91 |
| 11/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Transporte Escolar 40% FUNDEB |
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261,57 |
| 12/03/2019 |
Pagamento de Empenho 1460/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.041,85 |
| TOTAL |
3.446,33 |
3.446,33 |
3.446,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |