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Última atualização realizada em 29/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2096 Data de lançamento: 03/04/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Rescisão Contratual 13216-3 8.553,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Rescisão Contratual 13216-3 8.553,72
03/04/2019 Valor referente a folha de recisão de Lisiane Belome Aravites. 8.553,72
08/04/2019 Pagamento de Empenho 2096/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.553,72
TOTAL 8.553,72 8.553,72 8.553,72
SALDO A PAGAR 0,00