Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias em 22.04.2019 |
4.573,87 |
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| 18/04/2019 |
Folha de pagamento de Férias mês 04/2019. |
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4.573,87 |
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| 18/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios |
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20,00 |
| 18/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios |
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53,22 |
| 18/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios |
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71,82 |
| 18/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios |
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239,50 |
| 18/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Sicredi, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios |
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587,79 |
| 23/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2342/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 27524 |
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3.601,54 |
| TOTAL |
4.573,87 |
4.573,87 |
4.573,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |