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Última atualização realizada em 25/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2692 Data de lançamento: 02/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Apólices de Seguros de Veículos do Transporte Escolar: Ônibus - Placas IUP9754 Ônibus - Placas IUU9242 2.714,18 5.428,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2019 Apólices de Seguros de Veículos do Transporte Escolar: Ônibus - Placas IUP9754 Ônibus - Placas IUU9242 5.428,36
06/05/2019 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL 1.357,09
07/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL 1.357,09
06/06/2019 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER 1.357,09
07/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Apólices de Seguros de Veículos do Transporte Escolar: Ônibus - Placas IUP9754 Ônibus - Placas IUU9242. 1.357,09
02/07/2019 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER 1.357,09
04/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Apólices de Seguros de Veículos do Transporte Escolar: Ônibus - Placas IUP9754 Ônibus - Placas IUU9242. 1.357,09
01/08/2019 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER 1.357,09
02/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER 1.357,09
TOTAL 5.428,36 5.428,36 5.428,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.