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Última atualização realizada em 25/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2938 Data de lançamento: 20/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / PBF - Federal
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: IGD/PBF - Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 2 Diárias a Porto Alegre-RS com pernoite, participar de Curso para Operador Master de Cadúnico, SIBEC, SIGPBF. 330,16 660,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2019 2 Diárias a Porto Alegre-RS com pernoite, participar de Curso para Operador Master de Cadúnico, SIBEC, SIGPBF. 660,32
20/05/2019 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 660,32
21/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: 2 Diárias a Porto Alegre-RS com pernoite, participar de Curso para Operador Master de Cadúnico, SIBEC, SIGPBF.. 660,32
TOTAL 660,32 660,32 660,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.