Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3060 |
Data de lançamento: |
27/05/2019 |
Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019 |
0,00 |
704,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019 |
704,76 |
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27/05/2019 |
Folha de pagamento mês 05/2019. |
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704,76 |
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31/05/2019 |
Pagamento de Empenho 3060/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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704,76 |
TOTAL |
704,76 |
704,76 |
704,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.