| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3062 | Data de lançamento: | 27/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019 | 5.534,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019 | 5.534,76 | ||
| 27/05/2019 | Folha de pagamento mês 05/2019. | 5.534,76 | ||
| 27/05/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Licença Maternidade - INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios | 2.751,96 | ||
| 04/06/2019 | Pagamento de Empenho 3062/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.782,80 | ||
| TOTAL | 5.534,76 | 5.534,76 | 5.534,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - LIVRE | 27/05/2019 | 2.751,96 | Lançada | |
| TOTAL | 2.751,96 |