| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3461 | Data de lançamento: | 11/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Férias 12.06.2019 | 1.223,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Férias 12.06.2019 | 1.223,09 | ||
| 11/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS JUNHO 2019. | 1.223,09 | ||
| 11/06/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios | 29,35 | ||
| 11/06/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios | 68,49 | ||
| 12/06/2019 | Pagamento de Empenho 3461/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.125,25 | ||
| TOTAL | 1.223,09 | 1.223,09 | 1.223,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 11/06/2019 | 29,35 | Lançada | |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 11/06/2019 | 68,49 | Lançada | |
| TOTAL | 97,84 |