| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4280 | Data de lançamento: | 29/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha de Pagto julho de 2019 | 5.568,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha de Pagto julho de 2019 | 5.568,49 | ||
| 29/07/2019 | Folha de pagamento referente ao mês 07/2019. | 5.568,49 | ||
| 02/08/2019 | Pagamento de Empenho 4280/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.568,49 | ||
| TOTAL | 5.568,49 | 5.568,49 | 5.568,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||