Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha Agosto 2019 |
8.127,85 |
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| 28/08/2019 |
Folha de pagamento mês 08/2019. |
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8.127,85 |
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| 28/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios |
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531,60 |
| 28/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios |
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563,10 |
| 28/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios |
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642,34 |
| 28/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios |
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672,30 |
| 28/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios |
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797,39 |
| 28/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios |
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1.930,72 |
| 28/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios |
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2.692,23 |
| 30/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4859/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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298,17 |
| TOTAL |
8.127,85 |
8.127,85 |
8.127,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |