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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5311 Data de lançamento: 19/09/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição detergentes, mekacil, desengraxantes. 615,00 615,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2019 Aquisição detergentes, mekacil, desengraxantes. 615,00
19/09/2019 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 615,00
01/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição detergentes, mekacil, desengraxantes.. 615,00
TOTAL 615,00 615,00 615,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.