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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5383 Data de lançamento: 26/09/2019
Tipo de empenho: SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2019 0,00 6.040,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2019 6.040,87
26/09/2019 Folha de pagemento mês 09/2019. 6.040,87
26/09/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios 20,00
26/09/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ELAINE, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios 252,29
26/09/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios 495,36
26/09/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios 783,90
26/09/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios 812,54
30/09/2019 Pagamento de Empenho 5383/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.676,78
TOTAL 6.040,87 6.040,87 6.040,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Retenção ASSEPAL Servidores - LIVRE 26/09/2019 20,00 Lançada
Retenção IPERGS Servidores - LIVRE 26/09/2019 252,29 Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE 26/09/2019 495,36 Lançada
Retenção Consignações Banrisul - LIVRE 26/09/2019 783,90 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE 26/09/2019 812,54 Lançada
TOTAL   2.364,09