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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6291 Data de lançamento: 11/11/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NAO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Complemento empenho nº1416, serviços de transporte intermunicipal de alunos universitário e técnicos e transporte municipal de alunos do ensino básico do interior para a sede do Município. 382,00 382,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2019 Complemento empenho nº1416, serviços de transporte intermunicipal de alunos universitário e técnicos e transporte municipal de alunos do ensino básico do interior para a sede do Município. 382,00
11/11/2019 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER 112,00
11/11/2019 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER 270,00
12/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Complemento empenho nº1416, serviços de transporte intermunicipal de alunos universitário e técnicos e transporte municipal de alunos do ensino básico do interior para a sede do Município.. 382,00
TOTAL 382,00 382,00 382,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.