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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6379 Data de lançamento: 27/11/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Rescisão Ademir Moreira Lopes 25.11.2019 1.038,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Rescisão Ademir Moreira Lopes 25.11.2019 1.038,60
27/11/2019 Valor referente a rescisão de Ademir Moreira Lopes. 1.038,60
27/11/2019 Pagamento de Empenho 6379/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.038,60
TOTAL 1.038,60 1.038,60 1.038,60
SALDO A PAGAR 0,00