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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6672 Data de lançamento: 03/12/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de férias Lucas, Ricardo, Vnaderlei; Rescisão Lucia. 712,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de férias Lucas, Ricardo, Vnaderlei; Rescisão Lucia. 712,53
03/12/2019 Valor referente a férias e rescisões 03/12/2019. 712,53
04/12/2019 Pagamento de Empenho 6672/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 712,53
TOTAL 712,53 712,53 712,53
SALDO A PAGAR 0,00