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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6949 Data de lançamento: 19/12/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: RESCISÕES 20/12/2019. ROSEMERE, RAQUEL, SABRINA E LETICIA. 2.550,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: RESCISÕES 20/12/2019. ROSEMERE, RAQUEL, SABRINA E LETICIA. 2.550,04
19/12/2019 Valor referente à rescisões de contrato NASF. 2.550,04
20/12/2019 Pagamento de Empenho 6949/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.550,04
TOTAL 2.550,04 2.550,04 2.550,04
SALDO A PAGAR 0,00