Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FÉRIAS EDUARDO, GIOVANE JULIANA, KATIA, MANOEL, MARCOS DEZ |
7.444,88 |
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| 23/12/2019 |
Valor referente a férias. |
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7.444,88 |
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| 23/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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20,00 |
| 23/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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163,79 |
| 23/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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450,41 |
| 23/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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956,94 |
| 23/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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995,39 |
| 26/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6994/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.858,35 |
| TOTAL |
7.444,88 |
7.444,88 |
7.444,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |