| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7147 | Data de lançamento: | 26/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2019. | 1.328,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2019. | 1.328,99 | ||
| 26/12/2019 | Folha de pagamento de dezembro de 2019. | 1.328,99 | ||
| 26/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Licença Maternidade - INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 8, Centro Custo: 9 | 1.078,00 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 7147/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,99 | ||
| TOTAL | 1.328,99 | 1.328,99 | 1.328,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ASPS | 26/12/2019 | 1.078,00 | Lançada | |
| TOTAL | 1.078,00 |