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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DENIS LUTZ DAROLD

Dados do Empenho
Número do empenho: 723 Data de lançamento: 05/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.36.35.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 serviço de mecânico 40h (quarenta horas) semanais, junto ao Parque Municipal de Máquinas para atender as necessidades urgentes decorrentes do afastamento do mecânico do Município por motivos de saúde, período que antecede o início do ano escolar, visando atender a demanda de manutenção da frota do transporte escolar e dos 5.334,06 5.334,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2019 serviço de mecânico 40h (quarenta horas) semanais, junto ao Parque Municipal de Máquinas para atender as necessidades urgentes decorrentes do afastamento do mecânico do Município por motivos de saúde, período que antecede o início do ano escolar, visando atender a demanda de manutenção da frota do transporte escolar e dos 5.334,06
18/03/2019 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 2.667,03
18/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: serviço de mecânico 40h (quarenta horas) semanais, junto ao Parque Municipal de Máquinas para atender as necessidades urgentes decorrentes do afastamento do mecânico do Município por motivos de saúde, período que antecede o início do ano escolar, visando atender a demanda de manutenção da frota do transporte escolar e dos. 2.338,44
18/03/2019 Cfe. INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 723/2019 293,37
18/03/2019 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 723/2019 35,22
18/03/2019 Empenhado a maior. -2.667,03
TOTAL 2.667,03 2.667,03 2.667,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE 18/03/2019 293,37 1704/2019 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 18/03/2019 35,22 1704/2019 Lançada
TOTAL   328,59