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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VILMAR KRUG PREDIGER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7231 Data de lançamento: 27/12/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a ressarcimento de despesas a servidor em viagem a serviço da administração municipal. 325,00 325,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2019 Valor referente a ressarcimento de despesas a servidor em viagem a serviço da administração municipal. 325,00
30/12/2019 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS 325,00
30/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a ressarcimento de despesas a servidor em viagem a serviço da administração municipal.. 325,00
TOTAL 325,00 325,00 325,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.