| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 784 | Data de lançamento: | 06/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | aquisição de materiais para reparos na caçamba 18. | 833,00 | 833,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2019 | aquisição de materiais para reparos na caçamba 18. | 833,00 | ||
| 11/03/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 833,00 | ||
| 12/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: aquisição de materiais para reparos na caçamba 18.. | 833,00 | ||
| TOTAL | 833,00 | 833,00 | 833,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||