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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LOJAO HARTER COM DE MAT DE CONSTR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 870 Data de lançamento: 11/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 4490.51.93.00.00.00 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Aquisição de telhas fibrocimento 6mm para o Sr. Everton Rodrigues. 0,00 629,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2019 Aquisição de telhas fibrocimento 6mm para o Sr. Everton Rodrigues. 629,45
26/03/2019 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 626,45
26/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 626,45
22/05/2019 Estorno Empenho nota fiscal a menor, posterior foi empenhado novamente a diferença, empenho nº 1715. -3,00
TOTAL 626,45 626,45 626,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.