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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5531 Data de lançamento: 25/08/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 FITA ADESIVA 20mmX50m - 3,26 16,30
2.00 GRAMPEADOR 26/6 - 26,52 53,04
3.00 APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO - 2,06 6,18
2.00 Tesoura Grande - 14,52 29,04
3.00 COLA BRANCA 40 G - 2,18 6,54
1.00 CLIPS GALVANIZADO, Nº 6/0, CX. C/ 50UN - 4,00 4,00
1.00 CLIPS GALVANIZADO, Nº 8/0, CX. C/ 50UN - 7,00 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2021 FITA ADESIVA 20mmX50m - GRAMPEADOR 26/6 - APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO - Tesoura Grande - COLA BRANCA 40 G - CLIPS GALVANIZADO, Nº 6/0, CX. C/ 50UN - CLIPS GALVANIZADO, Nº 8/0, CX. C/ 50UN - 122,10
13/12/2021 Empenho indevido conforme memorando interno 054/2021. -122,10
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.